Nuestros Servicios

Tributación

Gestión tributaria mensual, cumplimiento de obligaciones

y control de riesgos para mantener

tu empresa al día ante el SII y Tesorería

¿Qué incluye el servicio de tributación?

En Quantum Auditores gestionamos las obligaciones tributarias de tu empresa de forma mensual y anual, revisando declaraciones, vencimientos, antecedentes y diferencias para mantener una situación tributaria ordenada y reducir riesgos ante el SII y la Tesorería General de la República.

Nuestro servicio de tributación reúne la preparación, revisión y seguimiento de las obligaciones mensuales y anuales de la empresa. Analizamos los antecedentes contables y tributarios, controlamos vencimientos, preparamos declaraciones, detectamos inconsistencias y acompañamos la regularización de diferencias para evitar que una omisión se transforme en multas, intereses o fiscalizaciones.

1

Declaraciones mensuales

Preparación y revisión del Formulario 29 y otras obligaciones periódicas, de acuerdo con los antecedentes contables y tributarios del período.
2

Declaraciones juradas y renta

Preparación, revisión y presentación de declaraciones juradas y declaración anual de renta, con control previo de consistencia.
3

Control de obligaciones y vencimientos

Seguimiento de fechas, pagos, giros, observaciones y obligaciones pendientes ante el SII y la Tesorería General de la República.
4

Revisión de situación tributaria

Análisis de declaraciones, observaciones, deudas, inconsistencias y antecedentes disponibles en los portales del contribuyente.
5

Rectificaciones y regularización

Corrección de declaraciones, períodos anteriores y diferencias detectadas para restablecer el cumplimiento tributario.
6

Acompañamiento tributario

Orientación permanente frente a consultas, notificaciones, cambios normativos y decisiones con impacto tributario.

Qué incluye el servicio de tributación

Nuestro servicio

Nos hacemos cargo de la gestión tributaria de tu empresa para mantener sus declaraciones, obligaciones, vencimientos y antecedentes bajo control.

El servicio comienza con una revisión de los accesos, declaraciones anteriores, obligaciones pendientes, observaciones y antecedentes disponibles en el SII y Tesorería. A partir de ahí, preparamos y revisamos las declaraciones de cada período, controlamos vencimientos y verificamos que los formularios sean consistentes con la información contable y tributaria de la empresa.

Cuando detectamos diferencias, declaraciones pendientes o errores de períodos anteriores, evaluamos las rectificaciones y regularizaciones necesarias. Si la situación requiere interpretación jurídica, defensa o representación especializada, el trabajo puede coordinarse con Quantum Abogados.

Obligaciones mensuales

Preparación y revisión de F29
Control de IVA, PPM y retenciones
Revisión de documentos tributarios
Seguimiento de pagos y vencimientos

Obligaciones anuales

Declaraciones juradas
Declaración anual de renta
Revisión de información anual
Control de observaciones y diferencias

Revisión y regularización

Revisión de declaraciones anteriores
Detección de inconsistencias
Rectificaciones tributarias
Regularización de períodos pendientes

Qué revisamos en tu empresa

Situación tributaria vigente
Declaraciones mensuales y anuales
Deudas, giros y observaciones
Antecedentes para planificar

Impacto de las declaraciones atrasadas, observaciones pendientes y diferencias no regularizadas.

29%

Importancia de relacionar registros contables, documentos de respaldo y declaraciones tributarias.

40%

Riesgo de declarar sin revisar previamente la consistencia de los antecedentes tributarios.

42%

Necesidad de integrar contabilidad y tributación para conocer la carga fiscal real de la empresa.

70%

Valor de revisar periódicamente declaraciones, pagos y observaciones antes de una fiscalización.

57%

Tributación al día y con menor exposición a riesgos

El resultado del servicio es una situación tributaria más ordenada, con declaraciones revisadas, obligaciones controladas y diferencias detectadas antes de que se transformen en multas, intereses o fiscalizaciones.

La empresa conoce qué debe presentar, cuánto debe pagar, qué antecedentes faltan y qué observaciones requieren atención. Esto permite dejar de reaccionar a última hora y comenzar a gestionar los impuestos con mayor anticipación y criterio.

También mantenemos trazabilidad sobre declaraciones, respaldos, vencimientos, rectificaciones y tareas pendientes, facilitando el control por parte de socios y administradores.

Antes de ordenar la tributación

Declaraciones preparadas a última hora, obligaciones pendientes, diferencias sin revisar y poca claridad sobre deudas, observaciones o pagos próximos. La empresa reacciona cuando el problema ya apareció.

Con una gestión tributaria permanente

Los vencimientos se controlan, las declaraciones se revisan antes de presentar, las diferencias se corrigen oportunamente y la empresa conoce su situación tributaria antes de tomar decisiones.

¿Necesitas orientación para tu empresa?

Déjanos tus datos y cuéntanos brevemente qué situación necesitas resolver. Revisaremos tus antecedentes para orientarte y definir la mejor forma de apoyarte desde una perspectiva legal, tributaria o empresarial.

    Coméntenos brevemente sobre el asunto por el que desea ser contactado

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué pasa si todas mis declaraciones están presentadas, pero nunca se ha revisado si son consistentes?

    Presentar dentro de plazo no garantiza que la información sea correcta. Pueden existir diferencias entre la contabilidad, los documentos tributarios y los formularios enviados. Una revisión permite detectar créditos mal utilizados, gastos sin respaldo, errores acumulados u observaciones que todavía no han derivado en una fiscalización.

    ¿Cómo puedo saber si mi empresa está pagando más impuestos de los que corresponde?

    Es necesario revisar la forma en que se registran los gastos, el uso de créditos tributarios, la documentación de respaldo y el momento en que se adoptan determinadas decisiones. Muchas veces el mayor pago no se origina en la tasa, sino en antecedentes incompletos, gastos no aceptados o falta de planificación dentro del período correspondiente.

    ¿Qué riesgos existen si una declaración contiene errores aunque haya sido aceptada por el SII?

    La aceptación inicial de una declaración no impide que posteriormente sea observada o fiscalizada. Un error puede generar diferencias de impuestos, intereses, multas, pérdida de créditos o solicitudes de antecedentes. Mientras más tiempo permanece sin corregirse, mayor puede ser el costo de regularización.

    ¿Qué ocurre si mi empresa tiene declaraciones pendientes, observadas o con errores de períodos anteriores?

    Primero se debe determinar el origen y alcance de cada diferencia. Luego se revisan los períodos afectados, los respaldos disponibles y las consecuencias de rectificar. La regularización debe priorizarse según vencimientos, montos, riesgos de fiscalización y efectos sobre declaraciones posteriores.

    ¿Qué señales indican que mi empresa necesita una gestión tributaria más activa?

    Enterarse de los impuestos pocos días antes del vencimiento, recibir observaciones frecuentes, desconocer si existen deudas, no comprender el origen de los montos declarados o corregir constantemente períodos anteriores son señales claras. También lo es tomar decisiones relevantes sin evaluar antes su efecto tributario.